Demonstrativo financeiro Dois Vizinhos 2024
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 352,40 0,00 349,18 174,59 174,59 179,29 179,29 179,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588,63
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 0,00 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.902,50 45.520,50 0,00 0,00 0,00 0,00 48.423,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 55,00 55,00 55,00 91,50 55,00 55,00 69,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,50
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 7.983,65 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.283,65
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 0,00 3.325,00 0,00 239,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,70
GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 751,69 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847,69
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,80
LOCACAO DE IMOVEIS – PF 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 390,00 0,00 590,00 630,00 740,00 580,00 420,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.020,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
SERV. CORRESPONDENCIA 19,55 19,55 83,75 30,35 11,30 11,30 39,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,30
SERV. ENERGIA ELETRICA 491,23 0,00 875,40 262,30 220,96 233,03 186,39 228,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.498,08
SERV. SEGURANCA – PJ 336,00 0,00 672,00 336,00 341,00 341,00 341,00 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.708,00
SERV. TELECOMUNICACOES 206,21 80,78 317,65 153,45 149,44 153,34 144,73 144,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,33
SERVICOS DE INTERNET 500,80 360,88 360,88 360,88 500,78 360,88 220,98 360,88 0,00 0,00 0,00 0,00 3.026,96
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604,41
TOTAL DESPESAS 3.701,19 1.116,21 17.393,51 2.939,07 3.784,46 2.632,64 5.453,80 48.174,17 0,00 0,00 0,00 0,00 85.195,05
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.488,00
AUXILIOS FINANCEIROS 1.600,00 600,00 600,00 600,00 1.200,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 1.724,72 1.442,03 1.550,27 1.645,93 1.546,20 1.485,04 1.822,13 1.795,12 0,00 0,00 0,00 0,00 13.011,44
REPASSE AJUDA DE CUSTO 0,00 13.600,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 61.200,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 360,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 238,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,93
TOTAL RECEITAS 3.684,72 15.822,03 9.830,27 9.045,93 9.785,13 8.285,04 9.222,13 16.883,12 6.800,00 0,00 0,00 0,00 89.358,37
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 187.498,66 201.622,11 194.600,89 200.726,77 206.982,92 212.903,29 216.553,46 186.020,26 192.820,26 192.820,26 192.820,26 192.820,26 0,00
SALDO CAIXAS 236,80 826,80 866,80 957,75 797,75 637,75 848,25 178,25 178,25 178,25 178,25 178,25 0,00

ANOS ANTERIORES