Demonstrativo financeiro Santo Antonio da Platina 2022
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 139,68 139,68 0,00 139,68 139,68 140,60 146,61 146,61 146,61 146,61 146,61 146,61 1.578,98
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS 0,00 0,00 3.665,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.665,99
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762,78 0,00 0,00 0,00 4.360,00 5.122,78
COMPRA REVENDA AGENDAS 774,00 559,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 2.436,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.679,80 0,00 0,00 0,00 0,00 11.679,80
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 50,00 49,00 49,00 49,00 49,00 85,50 49,00 61,00 49,00 70,60 55,00 70,60 686,70
DESPESAS EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 254,00 0,00 147,00 2.040,38 1.563,70 1.580,00 0,00 0,00 210,00 136,20 99,80 1.234,52 7.265,60
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 0,00 6.798,00 0,00 0,00 5.187,00 5.387,00 5.187,00 5.211,10 5.310,50 5.445,27 11.572,00 50.097,87
FRETES E CARRETOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
FUNDO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 68,80 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 301,30
GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 155,07 0,00 47,80 86,65 288,65 0,00 0,00 357,95 76,00 90,00 1.102,12
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 195,00 16,95 214,20 50,50 41,10 175,00 50,95 89,60 54,65 0,00 47,20 14,50 949,65
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 275,00 50,00 50,00 310,00 170,00 238,00 60,00 50,00 70,00 0,00 0,00 1.273,00
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,00
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 74,40 100,00 658,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 932,40
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 175,54 0,00 132,61 0,00 419,19 0,00 0,00 0,00 0,00 316,72 389,44 354,22 1.787,72
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
MATERIAL DE REPROGRAFIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 130,00 580,00
MATERIAL ESPORTIVO 0,00 0,00 170,00 43,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,90
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 29,80 0,00 0,00 47,00 136,90 47,90 0,00 0,00 0,00 0,00 261,60
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 420,00 560,00 440,00 600,00 900,00 600,00 675,00 600,00 880,00 600,00 600,00 600,00 7.475,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
SERV. CORRESPONDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,50 0,00 0,00 32,70 0,00 0,00 0,00 123,20
SERV. ENERGIA ELETRICA 391,93 253,50 439,89 490,25 286,72 174,09 131,16 117,53 103,42 120,73 129,24 208,14 2.846,60
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 277,13 0,00 0,00 0,00 0,00 292,13
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
SERV. SEGURANCA – PJ 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 880,00
SERV. TELECOMUNICACOES 54,00 54,00 888,04 284,42 374,18 366,68 377,28 374,18 374,18 374,18 374,18 374,18 4.269,50
SERVICOS DE INTERNET 718,88 344,70 344,70 344,70 344,70 1.044,70 344,70 344,70 344,70 344,70 344,70 344,70 5.210,58
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
TOTAL DESPESAS 3.253,03 2.631,83 13.658,40 4.740,23 6.056,07 10.976,72 8.069,05 20.030,73 7.636,36 8.163,19 7.787,44 21.759,47 114.762,52
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.555,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 4.250,00
DOACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 624,75 490,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0,00 140,00 1.595,00 2.915,00 6.199,75
EVENTUAIS 190,00 0,00 475,00 0,00 154,50 0,00 25,00 25,00 120,00 0,00 10,00 20,00 1.019,50
FOTOCOPIAS 11,40 5,50 161,25 17,40 33,80 26,20 100,00 154,30 3,00 73,45 25,60 59,60 671,50
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 1.545,50 1.450,00 0,00 0,00 1.435,00 20,00 0,00 0,00 3.900,00 8.350,50
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 4.107,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 13.607,57
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 497,88 586,30 601,37 555,52 761,84 744,92 698,04 817,95 742,94 682,53 673,87 707,02 8.070,18
REPASSE AJUDA DE CUSTO 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 54.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 270,00 450,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 715,00 950,00 2.815,00
SEMINARIOS E CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 520,00 0,00 400,00 0,00 1.280,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.900,00 18.900,00
TOTAL RECEITAS 5.469,28 5.541,80 6.407,37 15.108,42 6.900,14 5.271,12 12.615,61 13.847,25 5.905,94 5.780,98 7.919,47 34.951,62 125.719,00
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 68.845,34 71.785,44 64.422,70 74.819,65 75.678,62 69.966,41 74.540,89 68.329,91 66.505,97 64.003,31 63.348,64 77.559,12 0,00
SALDO CAIXAS 57,87 40,92 139,15 85,69 85,69 85,69 63,99 86,32 174,42 288,65 1.081,45 73,45 0,00

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