Demonstrativo financeiro Rio Negro 2024
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 174,74 158,69 158,69 158,69 171,31 177,77 180,74 180,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.361,37
AQUISICAO DE INSTALACOES 0,00 0,00 8.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.050,00
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 0,00 799,00 0,00 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.578,00
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 14.238,80 0,00 0,00 0,00 0,00 13.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.783,80
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 0,00 142,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,16
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.854,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.854,90
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 7,20 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 74,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,38
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 0,00 0,00 110,34 0,00 723,57 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593,91
GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 58,00 0,00 42,20 358,72 0,00 110,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,27
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 175,80 79,00 0,00 0,00 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,80
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 539,40 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.539,40
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 6.376,70 0,00 0,00 0,00 389,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.766,46
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 382,32 0,00 17,65 70,59 234,88 31,97 177,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,80
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 0,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,57
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
SERV. CORRESPONDENCIA 60,75 92,35 53,65 31,75 58,55 38,10 102,90 76,20 0,00 0,00 0,00 0,00 514,25
SERV. ENERGIA ELETRICA 120,39 193,70 108,38 143,95 126,88 237,68 142,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073,95
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 657,25 480,00 588,75 480,00 480,00 1.131,68 814,60 1.294,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5.926,88
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
SERV. SEGURANCA – PJ 223,00 889,00 234,00 547,75 866,50 0,00 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.228,25
SERV. TAXI 90,00 157,00 60,00 30,00 30,00 59,79 75,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,79
SERV. TELECOMUNICACOES 88,14 102,84 96,13 88,41 89,86 349,22 81,76 84,38 0,00 0,00 0,00 0,00 980,74
SERVICOS DE INTERNET 299,80 169,80 169,80 299,80 169,80 169,80 169,80 169,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.618,40
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 4.923,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.923,65
UNIFORME 569,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,49
TOTAL DESPESAS 3.388,28 15.161,73 23.905,85 5.487,64 2.880,50 3.479,34 5.093,26 22.799,62 0,00 0,00 0,00 0,00 82.196,22
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 1.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.195,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS 0,00 0,00 0,00 196,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,29
EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30
INSCRICOES EVENTOS 0,00 3.600,00 0,00 0,00 1.110,00 645,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.320,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 770,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270,00
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 1.600,00 0,00 0,00 431,77 0,00 5.531,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.563,08
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 1.088,85 900,19 904,47 892,41 798,38 839,35 927,26 894,82 0,00 0,00 0,00 0,00 7.245,73
REPASSE AJUDA DE CUSTO 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 61.200,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 300,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
SEMINARIOS E CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333,66
TOTAL RECEITAS 8.188,85 13.080,19 7.704,47 8.658,70 10.473,81 9.464,35 16.883,87 15.589,82 6.800,00 0,00 0,00 0,00 96.844,06
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 121.470,31 119.419,93 103.341,93 106.405,65 114.086,86 120.172,80 131.806,32 124.697,07 131.497,07 131.497,07 131.497,07 131.497,07 0,00
SALDO CAIXAS 318,39 352,04 220,74 435,86 274,43 286,06 530,85 424,65 424,65 424,65 424,65 424,65 0,00

ANOS ANTERIORES

Acessibilidade Digital

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