Demonstrativo financeiro Pitanga 2022
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES 103,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,58
AGUA E ESGOTO 0,00 3.211,63 383,34 161,00 161,00 173,50 167,93 186,74 167,93 167,93 224,11 175,45 5.180,56
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,00
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,90 663,90
BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 686,46 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826,46
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 429,99 0,00 414,55 100,00 222,09 0,00 0,00 150,00 251,14 0,00 1.567,77
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 0,00 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 540,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 46.255,36 0,00 0,00 0,00 0,00 49.055,36
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 355,00 630,00 1.011,20 0,00 2.346,20
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 10,45 62,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,90 0,00 0,00 0,00 1,30 95,35
DESPESAS EVENTUAIS 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,89 0,00 0,00 0,00 0,00 326,89
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3.797,00 0,00 1.888,07 583,38 1.229,75 0,00 5.612,34 2.343,34 0,00 525,00 0,00 3.461,42 19.440,30
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 0,00 266,00 0,00 1.615,59 0,00 7.940,00 13.894,00 0,00 0,00 391,15 2.009,54 26.116,28
FRETES E CARRETOS – PJ 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00
FUNDO CULTURAL 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 571,00
GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 3.162,62 769,87 190,37 0,00 576,89 37,49 148,15 873,57 1.796,70 0,00 7.555,66
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 280,00 930,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210,25
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 364,30 10,40 0,00 0,00 57,10 0,00 0,00 0,00 262,30 694,10
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 1.070,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ 0,00 0,00 421,00 240,00 240,00 265,84 240,00 240,00 240,00 0,00 480,00 240,00 2.606,84
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 35,00 150,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 578,45 157,94 0,00 0,00 0,00 293,99 0,00 127,18 0,00 0,00 120,00 1.277,56
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 116,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,20
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 0,00 206,24 0,00 183,45 0,00 70,00 652,40 0,00 850,00 152,83 0,00 2.114,92
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 0,00 770,23
MATERIAL DE REPROGRAFIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 208,00
MATERIAL ELETRICO 0,00 1.108,00 0,00 880,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 2.118,13
MATERIAL ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 250,00 0,00 0,00 97,04 0,00 477,04
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS 0,00 0,00 180,00 115,00 0,00 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 580,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 1.300,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 0,00 400,00 2.325,00 670,00 460,00 0,00 920,00 1.240,00 880,00 1.280,00 680,00 3.690,00 12.545,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 1.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 400,00 0,00 800,00 3.407,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 0,00 0,00 21,25 0,00 0,00 255,00 150,00 2,25 0,00 0,00 0,00 428,50
SERV. CORRESPONDENCIA 9,30 0,00 101,80 34,00 7,95 50,70 18,70 19,60 39,25 21,05 8,85 141,40 452,60
SERV. ENERGIA ELETRICA 222,28 659,97 856,11 864,16 579,12 457,26 442,02 415,56 441,12 537,29 451,49 490,48 6.416,86
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 55,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 365,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00
SERV. SEGURANCA – PJ 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 584,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 2.704,00
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS – PF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00
SERV. TELECOMUNICACOES 175,52 279,30 119,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,08
SERVICOS DE INTERNET 0,00 469,90 369,90 634,90 309,90 309,90 309,90 309,90 309,90 309,90 309,90 309,90 3.953,90
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 18,49 0,00 0,00 5,02 1.200,00 0,60 1.023,74 0,00 0,00 24,54 0,00 2.272,39
UNIFORME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
TOTAL DESPESAS 4.968,13 12.023,10 13.241,52 7.157,99 6.602,10 5.425,20 24.233,46 68.827,02 2.934,78 6.661,74 6.574,18 14.959,69 173.608,91
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.743,25 5.550,00 5.250,00 20.379,07 722,00 0,00 0,00 0,00 42.644,32
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819,50 0,00 0,00 1.500,00 5.569,50
DOACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825,00 975,00
EVENTUAIS 350,00 701,00 2.220,31 700,00 1.400,00 350,00 0,00 3.138,80 326,89 277,00 716,00 0,00 10.180,00
FOTOCOPIAS 0,00 204,50 8,75 5,50 8,50 0,00 3,25 211,00 0,00 66,50 42,50 127,50 678,00
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 331,19 300,00 1.415,93 0,00 0,00 1.119,19 30,00 7.982,78 11.179,09
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 700,00 350,00 700,00 350,00 2.450,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 0,00 10.745,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.745,75
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 600,00 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 1.500,00 28.100,00
REPASSE AJUDA DE CUSTO 4.095,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 4.500,00 4.095,00 4.905,00 4.500,00 50.760,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 0,00 0,00 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 605,00 275,00 2.063,00
TOTAL RECEITAS 4.445,00 15.746,25 10.862,06 4.950,50 31.577,94 15.295,00 15.314,18 27.823,87 13.068,39 6.402,69 6.998,50 17.060,28 169.544,66
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 4.115,42 6.873,82 3.088,47 1.326,56 25.897,81 35.106,98 32.675,63 468,41 5.355,78 275,11 667,28 9,88 0,00
SALDO CAIXAS 17,71 33,21 601,20 381,45 1.195,62 544,92 279,47 381,71 14,45 6,90 39,05 323,54 0,00

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