Demonstrativo financeiro Irati 2022
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 160,44 200,04 160,44 167,60 321,14 184,85 167,37 167,37 167,37 171,13 167,37 167,37 2.202,49
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.679,00 540,00 0,00 0,00 0,00 3.219,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,00
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.021,00 0,00 3.021,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480,00 7.320,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.396,99 1.396,99
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 57,60 60,20 57,60 177,80
DESPESAS EVENTUAIS 0,00 345,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 935,00
EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 1.106,85 420,00 0,00 357,00 2.343,00 0,00 619,45 0,00 0,00 0,00 4.846,30
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 52,99 0,00 0,00 1.112,00 60,41 1.340,23 15.596,50 0,00 390,74 722,00 0,00 224,60 19.499,47
FUNDO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,39 721,00 0,00 1.223,39
GENEROS DE ALIMENTACAO 350,90 0,00 241,31 385,35 359,35 0,00 299,89 288,27 88,86 432,88 248,00 633,91 3.328,72
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 126,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 197,90 0,00 14,40 29,75 0,00 59,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,95
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 600,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 75,00 0,00 0,00 0,00 11,38 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00 284,38
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 1.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 0,00 82,21 0,00 267,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,77 0,00 688,36
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 0,00 45,78 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,78
MATERIAL DE REPROGRAFIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 140,00 298,00 0,00 633,00
MATERIAL ELETRICO 35,00 0,00 0,00 236,02 0,00 0,00 0,00 11,99 0,00 0,00 0,00 0,00 283,01
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 149,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,25
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 420,00 700,00 1.350,00 750,00 980,00 0,00 870,00 940,00 1.230,00 680,00 750,00 1.590,00 10.260,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 1.200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 2.045,00
SERV. CORRESPONDENCIA 18,90 63,80 62,90 53,50 25,80 81,90 66,35 25,80 38,30 25,80 25,80 0,00 488,85
SERV. ENERGIA ELETRICA 0,00 369,65 173,51 235,03 0,00 142,27 0,00 91,30 117,02 132,63 100,89 102,06 1.464,36
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 390,00 0,00 100,00 170,00 0,00 0,00 0,00 730,00 0,00 0,00 1.390,00
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,18 0,00 0,00 0,00 0,00 61,18
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
SERV. SEGURANCA – PJ 223,00 223,00 223,00 223,00 223,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 2.844,00
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS – PF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410,00
SERV. TELECOMUNICACOES 74,08 0,00 184,17 90,87 110,52 354,89 104,90 85,63 101,82 112,93 82,24 94,45 1.396,50
SERVICOS DE INTERNET 233,27 246,66 286,26 422,06 465,05 456,06 638,00 576,06 656,06 456,06 576,07 469,70 5.481,31
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 60,00 60,00 60,00 60,00 429,76 60,10 64,43 274,52 93,36 60,00 60,00 60,00 1.342,17
TOTAL DESPESAS 1.901,48 2.208,15 4.335,05 6.590,96 3.919,79 5.169,45 21.687,44 9.628,12 12.005,38 5.070,42 6.822,34 5.943,68 85.282,26
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.980,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 2.750,00 0,00 0,00 550,00 1.550,00 5.950,00
FOTOCOPIAS 48,30 115,80 215,80 90,10 134,10 107,10 21,90 92,10 104,90 0,00 0,00 84,60 1.014,70
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00 2.820,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 400,00 800,00
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 10.200,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 319,17 328,89 407,90 371,64 462,70 459,11 473,08 538,74 499,90 480,62 485,06 538,78 5.365,59
REPASSE AJUDA DE CUSTO 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 54.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.815,00 1.210,00 110,00 3.135,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.347,22 42.347,22
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
TOTAL RECEITAS 4.867,47 4.944,69 5.123,70 4.961,74 5.096,80 10.866,21 6.094,98 14.260,84 5.604,80 6.795,62 6.745,06 53.550,60 128.912,51
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 60.557,99 63.496,01 64.261,74 62.691,11 63.487,92 69.596,37 53.750,38 58.219,41 51.981,10 53.240,97 53.539,56 100.981,31 0,00
SALDO CAIXAS 155,37 118,67 107,27 115,27 265,52 183,62 117,27 314,28 148,78 617,98 262,18 462,18 0,00

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