Demonstrativo financeiro Campo Largo 2024
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 113,65 113,65 113,65 113,65 0,00 229,47 119,32 116,26 0,00 0,00 0,00 0,00 919,65
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 489,99 489,99 0,00 489,99 4.200,00 489,99 489,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.649,95
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979,10
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 655,70 0,00 0,00 0,00 0,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,70
BENS DE PEQUENO VALOR 551,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,78
COMPRA REVENDA AGENDAS 1.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 25.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.215,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50
DESPESAS EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00
EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 279,70 0,00 0,00 753,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,70
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 0,00 0,00 1.820,00 0,00 0,00 1.090,00 886,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.796,10
GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 244,80 760,00 378,38 637,00 390,67 2.226,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.637,45
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 42,80 0,00 0,00 427,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,70
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 0,00 0,00 139,60 0,00 0,00 0,00 332,68 0,00 0,00 0,00 0,00 472,28
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 0,00 169,51 0,00 0,00 0,00 132,88 0,00 0,00 0,00 0,00 302,39
MATERIAL ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 3.765,75 101,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.867,55
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.390,70 0,00 2.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.442,70
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 0,00 770,00 560,00 640,00 720,00 640,00 640,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.770,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00
SERV. CORRESPONDENCIA 105,95 108,35 86,40 105,95 119,85 119,10 130,40 107,15 0,00 0,00 0,00 0,00 883,15
SERV. ENERGIA ELETRICA 90,66 113,75 284,52 162,64 367,91 233,27 249,28 269,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771,48
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 0,00 104,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,66
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 0,00 0,00 489,99 0,00 489,99 0,00 0,00 489,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.469,97
SERV. SEGURANCA – PJ 130,00 130,00 145,46 145,46 145,46 0,00 145,46 145,46 0,00 0,00 0,00 0,00 987,30
SERV. TELECOMUNICACOES 0,00 126,79 129,99 132,40 132,40 277,86 132,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,84
SERVICOS DE INTERNET 449,86 240,09 279,98 279,98 279,98 279,98 279,98 412,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.502,23
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 650,00 2.790,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.440,98
TOTAL DESPESAS 5.649,29 2.785,42 5.125,77 9.592,59 9.043,67 8.943,47 3.777,50 39.622,45 0,00 0,00 0,00 0,00 84.540,16
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,00 3.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00
EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 1.390,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390,98
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800,00
REPASSE AJUDA DE CUSTO 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 74.700,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 232,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,53
TOTAL RECEITAS 8.660,00 8.300,00 8.300,00 9.850,98 21.132,53 8.300,00 16.690,00 11.810,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 101.343,51
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 52.552,78 58.027,47 61.201,70 61.459,31 73.547,22 72.903,75 85.842,69 57.955,89 66.255,89 66.255,89 66.255,89 66.255,89 0,00
SALDO CAIXAS 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,00

ANOS ANTERIORES

Acessibilidade Digital

O portal da transparência conta com a ferramenta Rybená. Nela, os textos são traduzidos do português para libras e convertidos do português escrito para voz.

O sistema lê de forma fluente, em tempo real, com alta naturalidade. Assim, as informações ficam acessíveis para deficientes visuais, pessoas com dislexia, analfabetos funcionais, com síndrome de Down, idosos e pessoas com dificuldade leituras e compreensão de textos.