Demonstrativo financeiro Campo Largo 2023
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 170,97 170,97 170,97 170,97 170,97 182,63 399,58 418,91 112,51 112,51 114,83 112,51 2.308,33
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 489,99 0,00 500,00 2.169,99 2.169,99 5.729,97
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,00 7.250,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.250,16
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.963,43 3.113,00 5.076,43
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044,00 0,00 1.574,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.687,57 1.000,00 2.131,00 0,00 0,00 12.818,57
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 2.295,00 440,00 1.581,35 0,00 0,00 473,00 0,00 600,00 0,00 296,10 5.685,45
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 12.350,00 0,00 1.542,50 0,00 2.400,00 0,00 1.160,00 0,00 0,00 2.580,00 0,00 10.544,37 30.576,87
FRETES E CARRETOS – PJ 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
FUNDO CULTURAL 0,00 1.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630,00
GENEROS DE ALIMENTACAO 96,00 0,00 93,75 136,00 1.244,85 0,00 435,55 0,00 189,23 153,00 0,00 152,40 2.500,78
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 0,00 0,00 122,50 0,00 0,00 608,50
ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,02 0,00 19,02
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,42 0,00 0,00 0,00 195,42
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,00 0,00 0,00 314,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 0,00 0,00 161,52 164,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,18 492,30
MATERIAL DE REPROGRAFIA 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 0,00 188,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 363,35
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,08 0,00 0,00 0,00 0,00 73,08
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 0,00 0,00 169,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,83
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 300,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 2.800,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 130,00 380,00 525,00 900,00 600,00 675,00 720,00 675,00 1.025,00 565,00 1.800,00 1.540,00 9.535,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 3.360,00 0,00 790,00 4.650,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 0,00 173,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,60 0,00 9.174,50
SERV. CORRESPONDENCIA 68,50 132,25 87,35 104,15 86,40 87,75 79,00 105,00 108,35 113,50 126,85 87,75 1.186,85
SERV. ENERGIA ELETRICA 433,48 323,38 325,72 339,94 255,58 268,53 208,88 321,71 103,68 100,12 88,10 135,15 2.904,27
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 489,99 489,99 489,99 489,99 489,99 489,99 489,99 0,00 489,99 489,99 0,00 0,00 4.409,91
SERV. SEGURANCA – PJ 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 258,78 258,78 258,78 258,78 200,00 60,00 259,99 2.199,01
SERV. TELECOMUNICACOES 427,62 431,65 456,99 449,34 577,46 456,57 260,02 114,85 59,93 129,99 129,99 0,00 3.494,41
SERVICOS DE INTERNET 159,90 159,90 159,90 159,90 299,89 422,40 309,89 452,88 477,60 439,88 419,55 460,21 3.921,90
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 4,32
TOTAL DESPESAS 15.038,24 4.565,87 6.919,68 11.869,10 10.399,87 2.841,65 5.006,69 13.107,27 5.057,86 16.911,49 17.611,36 19.827,65 129.156,73
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.715,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 950,00 0,00 800,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 650,00 1.000,00 5.400,00
DOACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 901,66
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 1.675,00 4.420,00 6.755,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.872,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 3.872,40
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 169,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,83
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 250,00 1.339,23 0,00 0,00 0,00 7.489,23
REPASSE AJUDA DE CUSTO 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 66.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00 60,00 2.230,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.733,96 0,00 0,00 23.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.833,96
TOTAL RECEITAS 6.050,00 5.500,00 9.520,00 5.819,83 14.906,36 5.500,00 10.036,66 31.430,00 9.339,23 7.740,00 10.345,00 10.980,00 127.167,08
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 41.667,31 42.601,83 45.231,98 39.188,20 43.803,88 46.379,11 51.395,45 69.709,25 73.982,61 64.993,95 58.516,49 49.494,54 0,00
SALDO CAIXAS 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,00

ANOS ANTERIORES

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