Demonstrativo financeiro União da Vitória 2023
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 176,82 184,34 195,63 667,86 233,00 203,82 188,90 201,16 205,24 192,99 192,99 201,16 2.843,91
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,02 0,00 0,00 0,00 388,02
AQUISICAO DE INSTALACOES 0,00 0,00 2.668,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668,43
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 0,00 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949,00
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 647,64 0,00 11.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,78 16.368,84 201,45 8.189,28 37.368,99
BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 0,00 182,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,79
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146,00 5.800,00 7.946,00
CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552,91 11.424,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12.977,31
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 2.611,68 632,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.244,16
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 536,90 0,00 0,00 0,00 67,70 125,00 1.241,00 145,34 331,05 633,47 1.375,00 4.455,46
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 82,20 570,49 1.016,00 651,00 531,62 0,00 0,00 1.664,35 67,01 158,13 538,00 473,50 5.752,30
FRETES E CARRETOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,58 0,00 0,00 18,68 0,00 0,00 65,26
GENEROS DE ALIMENTACAO 1.225,92 0,00 1.359,99 191,47 1.817,33 522,28 552,62 1.111,68 205,80 4.766,48 538,66 589,96 12.882,19
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 0,00 849,00 0,00 0,00 0,00 1.623,00 0,00 1.898,91 396,00 0,00 4.766,91
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 125,50 0,00 0,00 339,49 27,25 0,00 0,00 1.202,15 304,86 0,00 49,97 259,00 2.308,22
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 0,00 660,00 495,00 495,00 495,00 330,00 5.775,00
LOCACAO DE VEIC, AERON. E EMBARC. -PJ 0,00 0,00 0,00 253,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,01
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 5.310,00 620,00 120,00 0,00 60,00 50,00 50,00 70,00 0,00 60,00 0,00 6.340,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 60,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 131,99 141,94 888,70 415,65 249,03 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 96,00 439,78 2.579,09
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 283,00 0,00 519,99 0,00 0,00 861,99
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 0,00 301,21 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 819,12 150,80 0,00 0,00 1.275,63
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 240,00 111,36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051,36
MATERIAL DE REPROGRAFIA 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
MATERIAL ELETRICO 122,79 59,20 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 261,49
MATERIAL ELETRONICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
MATERIAL ESPORTIVO 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,70 0,00 0,00 239,70
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 127,60 9.150,09 10.824,38 60,00 0,00 0,00 0,00 350,00 332,50 0,00 0,00 0,00 20.844,57
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,90 436,90
PASSAGENS TERRESTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,38 246,38
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 180,00 220,00 75,00 235,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 3.560,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 1.150,00 4.780,00 2.765,00 800,00 360,00 2.090,00 977,00 3.353,00 2.734,00 1.901,00 2.182,00 1.974,00 25.066,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 13,50 58,00 191,70 27,50 0,00 8,00 51,50 0,00 74,00 15,00 15,00 454,20
SERV. CORRESPONDENCIA 0,00 19,30 0,00 27,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,55 0,00 66,55
SERV. ENERGIA ELETRICA 300,17 191,68 895,45 602,69 349,72 0,00 0,00 359,73 644,86 685,12 0,00 0,00 4.029,42
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 830,00 0,00 0,00 18,50 0,00 0,00 172,40 0,00 0,00 0,00 1.020,90
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,95 0,00 0,00 0,00 0,00 59,69 0,00 299,64
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 0,00 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 150,00 1.163,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00
SERV. SEGURANCA – PJ 120,37 120,37 0,00 120,37 120,37 120,37 120,37 120,37 120,37 120,37 120,37 120,37 1.324,07
SERV. TELECOMUNICACOES 298,64 0,00 426,15 157,40 154,14 170,67 152,05 153,18 174,11 158,00 145,30 0,00 1.989,64
SERVICOS DE INTERNET 499,96 499,96 499,96 499,96 499,96 499,96 499,96 499,96 499,96 499,96 499,96 499,96 5.999,52
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 0,00 0,00 33,26 13,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,15
UNIFORME 0,00 0,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00
TOTAL DESPESAS 5.333,60 24.281,77 37.018,26 10.429,03 5.676,29 4.722,25 4.433,39 29.418,98 8.585,87 29.579,02 8.389,41 20.690,29 188.558,16
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 3.702,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.952,50
AUXILIOS FINANCEIROS 800,00 800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 13.600,00
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS 0,00 0,00 155,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,49
DOACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 2.230,00 100,00 0,00 0,00 1.085,00 0,00 750,00 19.463,60 200,00 0,00 23.828,60
EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 24,29 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 365,50 1.089,79
FOTOCOPIAS 121,50 4,00 44,00 623,00 18,50 289,50 29,00 407,50 68,00 312,00 28,55 55,00 2.000,55
INSCRICOES EVENTOS 0,00 299,00 48,00 0,00 507,00 0,00 864,00 879,80 0,00 0,00 479,00 0,00 3.076,80
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 440,00 760,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,48 45,38
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 0,00 21.851,00 5.400,00 4.000,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 33.101,00
REPASSE AJUDA DE CUSTO 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 66.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 495,55 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.920,00 5.635,55
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 26.107,38 0,00 0,00 23.100,00 0,00 0,00 0,00 8.197,57 57.404,95
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,08 33,08
TOTAL RECEITAS 6.917,05 6.823,00 9.177,49 7.423,00 55.368,17 12.403,40 12.928,00 35.489,80 9.368,00 26.475,60 10.567,55 17.742,63 210.683,69
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 76.535,47 58.971,46 31.993,11 29.189,92 78.783,48 85.753,62 93.889,28 100.237,60 101.566,36 100.625,91 102.154,08 99.141,73 0,00
SALDO CAIXAS 394,96 385,56 185,79 192,79 166,99 317,49 317,29 320,79 230,99 229,60 769,60 721,84 0,00

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