Demonstrativo financeiro Palmas 2022
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 145,46 146,61 146,61 146,61 146,61 146,61 146,61 1.723,52
BENFEITORIAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 1.035,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,78
BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,90 0,00 0,00 193,90
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 340,00 80,00 80,00 80,00 80,00 480,00 60,00 149,03 50,00 100,00 410,00 1.909,03
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 0,00 1.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.961,00 0,00 3.552,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.690,00
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 227,65 0,00 467,00 354,00 0,00 0,00 181,70 2.401,50 4.352,90 0,00 7.984,75
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 289,68 108,67 234,67 94,99 49,00 49,00 49,00 49,00 61,00 55,00 71,90 55,00 1.166,91
DESPESAS EVENTUAIS 251,34 0,00 0,00 0,00 0,00 687,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,37
DESPESAS MEDICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,89 0,00 0,00 0,00 0,00 145,89
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 135,00 0,00 1.226,33 0,00 0,00 610,00 7.660,92 0,00 0,00 0,00 525,62 10.157,87
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 225,00 303,29 43,89 285,57 0,00 158,79 1.886,40 900,49 450,89 504,00 481,41 1.224,40 6.464,13
FRETES E CARRETOS – PJ 0,00 0,00 160,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00
FUNDO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 0,00 269,00 0,00 0,00 799,00
GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 530,20 0,00 0,00 1.152,14 87,70 43,30 1.738,72 0,00 415,00 1.809,51 5.776,57
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 145,85 0,00 0,00 405,74 96,00 189,40 90,00 0,00 0,00 498,00 0,00 0,00 1.424,99
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS – PF 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00 0,00 0,00 995,90 1.245,90 0,00 0,00 3.006,80
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,50 639,50
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 217,50 586,22 353,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,00 680,00 2.522,54
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 200,00 0,00 1.120,00
MATERIAL DE REPROGRAFIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 527,50 0,00 1.017,50
MATERIAL ELETRONICO 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS 0,00 0,00 11,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,80
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 501,00 0,00 961,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
SERV. CORRESPONDENCIA 27,70 25,80 25,80 25,80 32,80 25,80 42,15 25,80 25,80 51,60 199,85 77,40 586,30
SERV. ENERGIA ELETRICA 0,00 290,46 309,41 703,29 0,00 364,01 85,42 60,91 73,36 66,50 66,39 66,38 2.086,13
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 17,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,60
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 42,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,33
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 240,00 340,00 480,00 585,00 380,00 530,00 435,00 660,00 625,00 380,00 530,00 810,00 5.995,00
SERV. TELECOMUNICACOES 251,40 0,00 305,00 78,39 74,13 254,19 89,56 76,43 0,00 149,07 76,81 0,00 1.354,98
SERVICOS DE INTERNET 309,70 309,70 473,35 490,30 726,30 608,30 608,30 608,30 608,30 608,30 608,30 608,30 6.567,45
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 287,55 17,59 0,00 3,18 23,67 31,67 0,00 2,39 13,84 0,00 0,10 379,99
UNIFORME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227,60
TOTAL DESPESAS 2.180,35 2.539,98 5.336,26 5.794,69 2.070,09 12.661,99 4.691,81 15.777,65 6.008,70 8.403,22 10.923,67 7.052,82 83.441,23
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 750,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.750,00 750,00 1.500,00 0,00 0,00 6.850,00
DOACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1.090,00 0,00 0,00 1.590,00
EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00
FOTOCOPIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 214,40 1,00 221,40
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 3.200,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.700,00
REPASSE AJUDA DE CUSTO 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 54.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 90,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 2.050,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.582,09 29.582,09
TOTAL RECEITAS 4.590,00 4.545,00 5.295,00 4.500,00 11.128,00 9.500,00 7.712,00 13.921,00 5.750,00 8.960,00 4.714,40 34.083,09 114.698,49
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 1.518,30 1.901,82 1.295,51 759,79 8.906,29 6.275,76 8.462,66 6.789,30 6.541,39 7.075,50 359,93 27.481,35 0,00
SALDO CAIXAS 362,83 344,70 307,10 291,30 258,50 322,70 330,55 354,75 328,95 327,35 377,50 290,29 0,00

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