Demonstrativo financeiro Medianeira 2023
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 220,70 198,61 198,99 0,00 198,99 202,61 211,07 251,71 618,97 928,51 231,50 434,45 3.696,11
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,18 0,00 0,00 0,00 0,00 226,18
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 2.650,00 0,00 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.046,00 8.597,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 28.012,96 7.760,00 0,00 0,00 0,00 41.772,96
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 55,00 55,00 55,00 330,59 55,00 113,50 77,00 219,60 99,00 66,00 77,00 66,00 1.268,69
EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 14,19 59,35 67,85 0,00 5,02 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 154,91
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00 316,00 4.637,00 2.119,00 0,00 2.208,00 0,00 3.887,38 15.927,38
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 0,00 123,52 4.347,16 703,34 428,70 1.553,34 1.486,84 0,00 792,98 1.212,00 125,05 10.772,93
GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 317,95 109,00 709,00 318,90 310,50 472,80 592,62 235,91 278,00 569,53 150,00 4.064,21
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 57,90 0,00 240,50 0,00 212,00 585,50 182,50 405,00 174,40 147,30 416,70 2.421,80
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 315,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 130,00 0,00 150,00 530,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 92,95 0,00 0,00 813,32 56,60 100,00 1.282,87
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 607,81 0,00 494,70 0,00 402,55 522,50 395,48 632,16 0,00 168,61 775,90 3.999,71
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
MATERIAL ELETRICO 168,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,75 0,00 121,57 0,00 0,00 417,82
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,80 0,00 0,00 0,00 83,80
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 19,52 0,00 117,00 0,00 0,00 4.050,00 680,00 0,00 125,00 0,00 18.000,00 0,00 22.991,52
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00 0,00 800,00 0,00 0,00 600,00 2.370,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 0,00 1.094,60 719,60 1.385,00 0,00 1.947,00 1.305,00 1.416,00 1.554,00 1.160,50 1.375,00 1.176,00 13.132,70
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 500,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 1.600,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00
SERV. CORRESPONDENCIA 35,30 74,60 105,90 78,60 35,30 37,30 74,60 133,70 76,60 70,60 55,20 61,10 838,80
SERV. ENERGIA ELETRICA 696,87 0,00 1.587,03 0,00 1.361,38 381,94 0,00 922,54 0,00 1.239,33 0,00 603,95 6.793,04
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,69 0,00 59,69
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 0,00 29,90 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,90
SERV. SEGURANCA – PJ 0,00 229,97 180,00 180,00 198,00 198,00 198,00 623,00 198,00 198,00 198,00 396,00 2.796,97
SERV. TELECOMUNICACOES 99,94 49,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,91
SERVICOS DE INTERNET 578,05 837,95 917,82 867,85 731,50 289,80 2.641,30 1.344,72 987,76 997,28 997,28 1.166,03 12.357,34
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 9,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 2,26 5,51 1.267,03
UNIFORME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00
TOTAL DESPESAS 1.883,14 6.298,45 5.703,21 13.262,25 3.602,41 9.074,92 20.956,06 40.667,10 13.826,20 9.378,49 23.149,97 15.355,07 163.157,27
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 4.950,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 950,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 400,00 1.000,00 0,00 1.000,00 7.850,00
FOTOCOPIAS 0,00 25,50 17,70 171,90 3,90 6,00 10,80 263,10 3,00 0,00 2,40 3,00 507,30
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 5.015,00 0,00 0,00 230,00 2.392,00 4.000,00 0,00 1.243,00 210,00 1.500,00 14.590,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 350,00 575,00 187,50 100,00 350,00 800,00 885,00 1.345,00 1.735,00 1.540,00 350,00 800,00 9.017,50
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.316,00 240,98 0,00 800,00 0,00 6.356,98
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 153,22 940,39 1.006,83 936,63 1.397,41 1.195,99 1.239,10 1.050,00 977,60 8.897,17
REPASSE AJUDA DE CUSTO 0,00 11.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 66.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 0,00 825,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.840,00 1.200,00 5.975,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 20.480,51 0,00 0,00 54.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.060,51
TOTAL RECEITAS 350,00 13.375,50 11.130,20 5.925,12 27.274,80 9.292,83 14.679,45 89.401,51 9.074,97 10.522,10 11.752,40 10.980,60 213.759,48
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 82.764,36 89.806,20 95.346,46 88.090,57 112.562,50 111.215,29 104.995,53 154.477,18 149.743,45 151.708,20 139.829,11 135.919,67 0,00
SALDO CAIXAS 36,48 85,88 75,98 97,38 62,08 33,28 190,18 50,43 98,83 65,46 523,16 465,06 0,00

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