Demonstrativo financeiro Guaíra 2022
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.385,99 0,00 0,00 0,00 0,00 5.385,99
AGUA E ESGOTO 0,00 155,20 77,60 77,60 79,01 0,00 162,90 81,45 81,45 81,45 81,45 0,00 878,11
ASSINATURAS DE PERIODICOS – PJ 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 218,61 0,00 216,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,02 0,00 0,00 616,86
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 1.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.591,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 420,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.587,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3.587,05
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 362,50
DESPESAS DE VIAGEM 0,00 267,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,84
DESPESAS EVENTUAIS 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 200,00 0,00 0,00 8.084,71 0,00 0,00 0,00 550,00 350,00 0,00 684,80 9.869,51
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 12.521,00 184,79 1.600,00 79,97 16.510,00 565,00 241,23 80,00 107,50 174,70 1.739,85 2.878,50 36.682,54
GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 211,11 122,92 178,41 409,27 106,33 60,98 541,45 312,15 128,14 379,40 200,25 2.650,41
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 551,25 661,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,75
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 51,50 56,50 26,20 15,00 0,00 40,45 32,90 14,50 7,00 275,90 20,00 539,95
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 779,00 0,00 1.029,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 3.038,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 54,86 0,00 0,00 125,00 419,86
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 267,08 199,56 238,62 0,00 0,00 112,23 0,00 114,05 565,95 98,49 115,14 1.711,12
MATERIAL DE REPROGRAFIA 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 150,00
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,85
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
SEMINARIOS E CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 0,00 1.850,00 860,00 1.000,00 750,00 0,00 2.987,78 0,00 1.690,00 670,00 620,00 300,00 10.727,78
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00
SERV. CORRESPONDENCIA 0,00 129,20 105,10 103,40 51,60 51,60 103,39 0,00 77,40 0,00 0,00 0,00 621,69
SERV. ENERGIA ELETRICA 0,00 1.422,68 782,87 437,57 459,74 0,00 200,44 205,85 125,81 116,38 290,03 631,00 4.672,37
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,00
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 385,00
SERV. MEDICOS – PJ 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
SERV. SEGURANCA – PJ 0,00 420,00 140,00 145,00 555,00 0,00 290,00 0,00 290,00 145,00 145,00 145,00 2.275,00
SERV. TELECOMUNICACOES 0,00 341,05 161,30 106,30 115,40 0,00 202,27 88,15 87,16 95,23 84,71 94,71 1.376,28
SERVICOS DE INTERNET 0,00 707,60 427,80 427,80 427,80 0,00 881,40 427,80 427,80 427,80 427,80 427,80 5.011,40
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,00
UNIFORME 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00
TOTAL DESPESAS 12.570,00 11.950,91 6.939,15 3.336,10 29.681,53 771,93 6.929,92 11.554,14 3.982,68 3.293,67 5.306,63 5.872,20 102.188,86
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.978,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 750,00 3.000,00 0,00 0,00 500,00 2.200,00 450,00 500,00 1.500,00 0,00 8.900,00
EVENTUAIS 0,00 0,00 4.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.408,00
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 5.500,00 20.000,00 0,00 3.200,00 1.112,78 0,00 0,00 2.279,00 250,00 32.341,78
REPASSE AJUDA DE CUSTO 4.147,50 4.147,50 4.147,50 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 52.942,50
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 0,00 1.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 330,00 2.655,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.418,64 30.418,64
TOTAL RECEITAS 4.147,50 5.812,50 10.305,50 13.000,00 24.500,00 4.500,00 8.200,00 11.790,78 5.050,00 5.000,00 8.939,00 35.498,64 136.743,92
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 7.233,18 935,09 4.301,44 13.965,34 8.783,81 12.511,88 14.134,62 13.889,08 15.417,22 17.125,22 20.765,53 50.420,86 0,00
SALDO CAIXAS 91,88 165,88 165,88 165,88 165,88 165,88 165,88 656,39 106,39 106,39 106,39 106,39 0,00

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