Demonstrativo financeiro Castro 2023
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 146,61 146,61 146,61 146,61 146,61 147,42 158,69 158,69 158,69 162,31 158,69 158,69 1.836,23
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.063,00 0,00 15.063,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
COMPRA REVENDA AGENDAS 2.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146,00 4.637,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.133,57 0,00 0,00 0,00 0,00 11.133,57
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 91,50 55,00 55,00 0,00 55,00 641,50
EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60
EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 1.294,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,15 0,00 0,00 2.065,15
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 0,00 690,00 0,00 143,00 0,00 0,00 465,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 7.598,00
GENEROS DE ALIMENTACAO 15,00 15,00 711,70 15,00 77,26 1.434,98 0,00 129,54 0,00 1.185,00 15,00 114,90 3.713,38
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 24,00 30,35 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,10 352,45
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 340,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 600,00 0,00 1.650,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 6.900,00 80,00 930,00 0,00 340,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.780,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 93,42 0,00 0,00 56,00 0,00 33,98 0,00 62,24 0,00 0,00 245,64
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00 60,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 1.166,33 0,00 271,83 130,74 0,00 964,03 0,00 270,85 0,00 348,85 1.340,00 4.492,63
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,96
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 775,00 827,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 1.400,00 1.350,00 1.125,00 1.450,00 1.455,00 3.150,00 1.150,00 1.275,00 1.250,00 2.325,00 1.075,00 1.250,00 18.255,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00
SERV. CORRESPONDENCIA 85,90 170,20 141,30 70,60 161,44 91,14 91,00 132,20 83,95 58,35 64,40 65,75 1.216,23
SERV. ENERGIA ELETRICA 156,12 101,24 113,22 140,96 164,58 119,44 136,08 236,43 167,34 143,31 191,36 155,46 1.825,54
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,98 0,00 71,98
SERV. SEGURANCA – PJ 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 2.100,00
SERV. TAXI 320,00 40,00 80,00 40,00 40,00 105,00 40,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 745,00
SERV. TELECOMUNICACOES 207,64 124,16 157,20 128,86 149,33 122,76 127,57 130,84 143,67 125,88 136,72 123,74 1.678,37
SERVICOS DE INTERNET 748,80 748,80 748,80 748,80 920,35 1.050,66 920,66 920,66 682,41 1.168,52 684,70 1.118,25 10.461,41
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 57,36
TOTAL DESPESAS 6.051,07 10.992,34 6.287,17 4.330,01 4.433,31 8.211,40 5.063,03 15.232,41 3.118,91 6.334,76 18.639,70 13.815,89 102.510,00
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.868,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.868,10
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00
FOTOCOPIAS 0,00 0,00 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 175,30 54,60 0,00 356,50
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 460,00 630,00 1.750,00 4.190,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 6.900,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 890,00 0,00 0,00 1.500,00 7.531,50 21.821,50
REPASSE AJUDA DE CUSTO 0,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 54.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 360,00 3.010,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 11.645,36 0,00 0,00 24.631,75 0,00 0,00 0,00 0,00 36.277,11
TOTAL RECEITAS 550,00 15.900,00 7.196,60 4.501,60 16.145,36 7.600,00 7.900,00 36.419,85 4.500,00 5.135,30 8.784,60 14.141,50 128.774,81
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 38.251,49 42.954,54 43.042,90 44.310,13 56.098,88 55.183,98 58.796,27 79.795,43 80.656,36 79.322,22 69.643,79 69.922,44 0,00
SALDO CAIXAS 221,97 422,48 1.256,74 159,51 97,39 396,31 57,60 7,62 624,62 805,82 752,09 810,18 0,00

ANOS ANTERIORES

Acessibilidade Digital

O portal da transparência conta com a ferramenta Rybená. Nela, os textos são traduzidos do português para libras e convertidos do português escrito para voz.

O sistema lê de forma fluente, em tempo real, com alta naturalidade. Assim, as informações ficam acessíveis para deficientes visuais, pessoas com dislexia, analfabetos funcionais, com síndrome de Down, idosos e pessoas com dificuldade leituras e compreensão de textos.